词条 | 嵊州市审计局 |
释义 | 机构简介嵊县审计局,经嵊县人民政府批准于一九八四年四月成立,撤县设市后改称嵊州市审计局。审计局是独立的经济监督部门,按照法律赋予的职权开展经济监督活动。审计机关实行双重领导体制,业务上受上一级审计机关领导,行政上受本级人民政府领导。嵊州市审计局内设 6 个职能科室,分别为办公室、法规科、行政事业审计科、金融外资经济责任审计科、财政经贸审计科和固定资产投资审计科。下属事业单位一个,为基本建设审核中心。行政人员定编为 22 人,事业编制 5 人。 根据社会主义市场经济发展需要,市审计局工作职能的重点是:强化审计监督,维护国家财经法规,严肃财经纪律,监督国家资金的管理和使用,充分发挥审计在国民经济宏观管理和廉政建设中作用,健全领导干部经济责任审计制度。加强对政府各部门特别是综合经济管理部门和市财政及乡镇(街道)财政收支的直接审计,强化对上级审计机关部署的审计项目和固定资产投资项目的审计力度。改革企业审计方法,重点审计占有使用国有资产数额较大和接受国家财政补贴较多的国有企业,对其他国有企业和城镇集体所有制企业逐步改为由社会审计组织进行审计,审计机关在必要时进行抽审;依法加强对社会中介组织和内部审计机构的监督和指导,进一步加强审计队伍建设,提高审计人员的政治业务素质。 历史沿革中华人民共和国成立至1983年,嵊州未设审计专门机构,财经监督职能,由县财政税务等部门行使。 1984年4月根据全国人民代表大会第五次会议公布的《中华人民共和国宪法》第109条规定,县级以上地方各级人民政府设立审计机关,地方各级审计机关依照法律规定,独立行使审计监督权,对本级人民政府和上级审计机关负责。经县人民政府批准,嵊县审计局正式成立了。 1984年10月县人民政府核定县审计局行政编制6人,后又增编2人,合计8人。建局初期,实有4人,其中党员1人,参加县人民政府办公室党支部活动。单位财务由县财政局管理,办公地点在县府大楼三楼。 1985年11月绍兴市编委、人事局、财政局、审计局联合发文,增编4人。 1986年7月,成立嵊县审计局党支部。 1987年初增编10人,合计编制22人。 1987年6月,成立嵊县审计局工会。 同年7月,实行公务员制度,市编委核定编制为24人。 1988年3月,嵊县编委(1988)3号文件批复,同意建立嵊县审计事务所,为全民事业单位,实行有偿服务,定编3人,经费由财政拨款。 1988年6月,根据县编委1988年20号文件批复,县审计局设二股一室机构。一股负责商粮贸,农林水,金融保险,行政事业单位审计,二股负责工交,二轻、基本建设审计,办公室负责综合、会计、文书、出纳、档案、车辆、信息等工作。 1989年1月起审计事务所实行自收自支,独立核算。 1990年5月,成立县审计局党组。 1990年县审计局对股室工作范围进行调整,设置三股一室。一股负责行政事业单位、基建审计,二股负责工业、交通企业审计,三股负责粮食、商业、金融、财政审计,办公室职能不变。 1993年11月省审计局浙审管字(1993)164号文件批复,同意嵊县审计事务所更名为嵊县审计师事务所,成立时间自嵊县编委批准之日算起。 1996年2月开始,审计师事务所下设二部一室。即工商审计部,基建审计部和办公室。 1997年7月,根据市编委(1997)08号文件批复,审计局设四科一室(规格均为股级),一科为行政、事业、基建审计科,二科为工交外贸企业审计科,三科为商粮贸企业审计科,四科为财政、金融审计科(三科、四科暂合并)。 同年8月嵊州市编委(97)8号通知,市审计师事务所编制从3人增至10人。实有人员14名(其中局派4名)其中有注册会计师5名(原称执业审计师)。 1988年1月市事务所内设机构进行调整,增设验资部。调整后,内设机构有工商审计部、基建部、验资部和办公室。 同年3月根据上级文件,绍兴市会计协会对市事务所进行全面清理检查,验收合格。 2000年起,市审计师事务所转制为股份制企业,与审计局脱钩。 2001年为加强对基本建设监督力度,成立基本建设工程审核中心,为事业单位,公开招收五外业务人员。 2002年5月,根据社会主义市场经济发展需要,市编委嵊编(2002)46号文件批准市审计局内设机构仍为四科一室,但对科室职能作了调整,审计一科改为行政事业单位审计科,二科改为金融外贸经济责任审计科,三科改为财政经贸审计科,四科改为固定资产投资审计科。办公室名称职能不变。 2003年3月审计局妇联成立。 2004年9月共青团支部成立。 2004年12月止,市审计局定编为22人。实有20人。其中党员19人。文化程度:研究生1人,大学本科7人,大专7人。专业技术职称,高级1人,中级10人。 内设机构办 公 室 负责草拟、审核局工作计划、工作总结、主要文件及其规章制度;负责有关会议的会务工作;承担文书打印、档案、信访、宣传、保卫工作;负责机关行政后勤管理工作和审计信息发送和归档;办理市人大代表、政协委员议案建议和提案工作;负责局机关的干部人事、工资福利、纪检监察等工作;负责综合计划、统计、财务的管理工作;负责办理局干部调动、考核任免、岗位目标管理以及离退休人员的管理工作;负责承办审计诉讼有关事宜和审计赔偿工作;负责对社会审计的监督工作;负责对内部审计的业务指导和监督工作;承办局领导交办的其它事项。 法 规 科 负责做好审计业务复核工作,把好审计质量关,对重大审计处理问题向局领导提出召开审计会议的建议;按照本局和分管领导的布置,组织和协调计算机辅助审计开发、电脑网络维护、计算机局域网的管理工作及审计统计、法律法规政策的收集等方面工作。 行政事业审计科 负责对政府机关各部门、政法、党群组织及其所属各事业单位的财政、财务收支及其资金使用效益审计;负责对农业、林业、水利、土地管理、环保、民政、卫生、教育、科技等部门管理的专项资金进行审计和专题审计调查;负责对失业保险、养老保险等社会保障资金的审计。 金融、外资经济责任审计科 负责部门、乡镇(街道)党政领导干部和国有集体企业领导人的经济责任审计和专题审计调查;负责审计国家在嵊州市的各金融、保险机构的财务收支、信贷计划执行情况,国有资产、负债、损益情况;开展对金融机构的专项资金审计和专题调查;组织实施对世界银行等国际金融组织的工业、交通贷款项目进行审计;开展对中外合资企业的审计。 财政经贸审计科 负责对市级财政预算执行情况和其他财政收支的审计工作和以及对市级财政税务部门的审计工作;负责草拟财政审计的有关报告;负责对各乡镇(街道)及直属经济实体的财政、财务和资产负债、损益情况审计;负责审计商业、粮食、贸易、供销社、物资、旅游、医药等系统主管部门以及所属单位的财政、财务和资产、负债、损益情况;负责工业、交通系统主管部门及其下属的的各经济实体的财政、财务及资产、负债、损益情况审计;开展对工业、外贸和交通部门专项资金审计和专项审计调查。 固定资产投资审计科 负责对市政府各部门管理的固定资产投资和市城建、建筑管理、房地产管理部门和有关施工企业的财务收支及其经济效益的审计;对市重点建设项目的资金来源,使用情况和经济效益进行全过程审计;负责政府重点工程的预决算审计;负责对基本建设工程审核中心工作的组织、协调。 |
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