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词条 内部控制标准精要及分析
释义

图书信息

作 者:3C框架内部控制课题组 编

出 版 社:中国时代经济出版社

出版时间:2008-8-1

版 次:1页 数:221字 数:300000印刷时间:2008-8-1开 本:16开纸 张:胶版纸印 次:1I S B N:9787802216877包 装:平装

内容简介

本书不仅对美国的COSO内部控制报告、加拿大的COCO框架、英国的Cadbury报告、美国联邦政府内部控制准则、CobiT框架、PCAOB批准内部控制审计标准、INTOSAI(世界最高审计机关组织)内部控制准则进行详细解析,而且对我国财政部最新颁布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所的《上市公司内部控制指引》、深圳证券交易所的《上市公司内部控制指引》、中国人民银行的《商业银行内部控制指引》、中国证券监督管理委员会的《证券公司内部控制指引》、中国内部审计协会的《内部审计具体准则第5号——内部控制审计》等进行全面比较分新。

图书目录

编写说明

前言

第一篇 国外权威内部控制与审计标准

洋为中用——COSO内部控制报告解析与借鉴

背景介绍

总体结构

内容精要

评价及借鉴

COCO框架

英国的Cadbury报告

巴塞尔协议

美国联邦政府内部控制准则

CobiT框架

拿来主义——《萨班斯法案》解析与借鉴

背景介绍

总体结构

内容精要

评价及借鉴

国际审计准则——国际上关于内部控制审计的几个重要准则

PCAOB:财务报表审计中对内部控制的审计

国际审计准则6:关于在审计中对会计制度和有关的内部控制的研究和评价

INTOSAI(世界最高审计机关组织):内部控制准则

第二篇 国内内部控制与审计规范

中国企业自己的内控标准——企业内部控制基本规范

出台背景

总体结构

内容精要

借鉴与创新

中国上市公司内控指引——上市公司内控标准因上市地的不同而不同

上交所上市公司内部控制指引

深交所上市公司内部控制指引

比较分析

中国金融机构内控标准——几个主要的内部控制指引

商业银行内部控制指引

证券公司内部控制指引

证券投资基金销售机构内部控制指导意见

比较分析

中国保险机构内控标准——两个主要的内部控制规范

保险公司内部控制制度建设指导原则

保险中介机构内部控制指引

比较分析

中国审计准则——我国关于内部控制测评审计的几个重要准则

审计机关内部控制测评准则

中国注册会计师审计准则第1211号第四章:了解被审计单位的内部控制

中国注册会计师审计准则第1231号第四章:控制测试

中国内部审计协会制定的《内部审计具体准则第5号——内部控制审计》

中国保险监督管理委员会的《寿险公司内部控制评价办法(试行)》

比较分析

附表1

附表2

附件:财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知

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更新时间:2024/11/15 20:25:17