词条 | 农村合作金融内部审计操作流程 |
释义 | 基本信息作 者:吴建伟 著出 版 社:中国金融出版社ISBN:9787504947345出版时间:2008-09-01版次:1页 数:322装 帧:平装开 本:16开所属分类:图书 > 经济 > 行业经济 内容简介《农村合作金融内部审计操作流程》一书,是一本理论与实践有机结合的内部审计工具书,可作为农村合作金融内部审计机构培训和相关人员学习的规范性教材。《农村合作金融内部审计操作流程》的出版发行,将在提升农村合作金融内部审计工作,实现内部审计工作的制度化、规范化和程序化,促使农村合作金融内部审计机构和人员按照统一的内部审计准则开展审计活动等方面发挥积极的作用。 目录第一篇 内部审计操作流程规范 第一章 审计准备 第一节 审前准备流程图 第二节 审计计划 第三节 审计任务书 第四节 审计组 第五节 审前调查 第六节 审计方案 第七节 审计通知书 第八节 审计告示 第九节 审前流程质量控制 第二章 审计实施 第一节 现场审计流程图 第二节 现场沟通 第三节 测试流程 第四节 审计取证 第五节 现场审计流程质量控制 第三章 审计终结与审计报告 第一节 审计终结阶段流程图 第二节 审计报告 第三节 审计建议书 第四节 审计整改通知书 第五节 审计告知单 第六节 审计决定 第七节 后续审计 第八节 审计终结阶段流程质量控制 第四章 审计运用 第一节 审计通报 第二节 审计问题纠错 第五章 审计档案归档 第一节 审计档案的内容和要求 第二节 卷内项目档案的编目 第二篇 农村合作金融内部审计操作流程实务 第一章 贷款及相关业务循环审计流程 第一节 贷款业务循环审计流程 第二节 银行承兑汇票业务循环审计流程 第三节 贴现业务循环审计流程 第二章 投融资业务循环审计流程 第一节 投资业务循环审计流程 第二节 资金调剂拆借业务循环审计流程 第三节 外汇融资业务循环审计 第三章 存款业务循环审计流程 第一节 存款业务循环审计流程 第二节 存款业务循环内部控制评估流程 第三节 存款业务循环实质性测试流程 第四章 中间业务循环审计流程 第一节 银行卡业务循环审计流程 第二节 保管箱业务循环审计流程 第三节 银行保函业务审计流程 第四节 代理类中间业务循环审计流程 第五章 结算业务审计流程 第一节 国内结算业务审计流程 第二节 国际结算业务审计流程 第六章 计算机管理审计流程 第一节 计算机管理现场审计流程图 第二节 计算机管理内部控制评估流程 第三节 计算机管理实质性测试流程 第七章 其他业务审计流程 第一节 固定资产及在建工程审计流程 第二节 递延资产和无形资产审计流程 第三节 应收应付款项审计流程 第八章 其他审计 第一节 经营效益审计内容与流程 第二节 领导干部经济责任审计内容与流程 第三节 职能部门管理责任审计内容与流程 附录 案例 审计案例一:甲农村信用联社审计组对甲农村信用联社 A信用社主任朱某同志经济责任审计 审计案例二:甲农村合作银行审计组对A等支行开展 银行承兑汇票业务专项审计 参考文献 前言近年来,随着一系列国际公司财务丑闻事件的发生,内部审计的作用受到了前所未有的重视,以如何充分发挥内部审计作用为中心的一系列议题得到了广泛的关注,科学设计内部审计操作流程就是议题之一。与国外相比较,国内有关内部审计操作流程的系统研究并不多见,有关农村合作金融内部审计操作流程研究几乎空白。正是基于这样的背景,浙江省农村信用社联合社嘉兴办事处主任吴建伟等同志对农村合作金融内部审计操作流程设计和实施进行了有益的探索和创新,《农村合作金融内部审计操作流程》就是这些探索和创新成果的集中体现。该书以规范内部审计操作流程、提升内部审计工作质量、提高内部审计的成果运用为目标,结合浙江省嘉兴市农村合作金融系统内部审计工作的实践经验,依据中国内部审计协会发布的《内部审计具体准则》等规定,设计和论述了系统的农村合作金融内部审计操作流程,既有一定的理论高度,又有较强的实用性。 |
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