词条 | 公司内部监督机制 |
释义 | 图书信息出版社: 法律出版社; 第1版 (2007年4月1日) 平装: 372页 正文语种: 简体中文 开本: 32 ISBN: 9787503671296 条形码: 9787503671296 尺寸: 20.6 x 14.5 x 1.8 cm 重量: 558 g 作者简介朱慈蕴,中国社会科学院民商法学博士, 现为清华大学法学院教授、博士生导师,中国法学会商法学研究会副会长兼秘书长。 内容简介《公司内部监督机制》主要内容:公司治理的完善一直是人们追求的目标。这种追求并不是纯理性的,而是为了解决公司运营和市场经济发展实践中的问题。因此,立法者、政府监管者、学者、公司都在为此而积极努力。不过,他们的侧重点不同。即使是学者,经济学学者和法学学者尤其是商法学者的任务也是不同的。商法学者的任务在于向公司治理的需求者提供不可缺少的公司法理念上的资源。而公司治理的实践是发展的,其层出不穷的各种问题需要人们去解决,因而公司治理的理念应是不断更新的。朱慈蕴等著的《公司内部监督机制—不同模式在变革与交融中演进》的价值就在于它向人们提供了这种理念资源。具体地说,就是提供了关于公司内部监督的治理理念资源。 目录第一编 完善公司内部监督机制是公司治理的关键 第一章 现代公司怎么了:公司治理山重水复 第二章 公司法律制度中的内部监督多重机制 第三章 公司内部的两种核心监督机制:独立董事和监事会 第四章 完善中国公司内部监督机制的应然路径:兼收并蓄 第二编 公司内部监督之独立董事制度 第五章 独立董事的演变:国际化的制度变迁 第六章 境外独立董事的制度架构 第七章 独立董事制度的运作机制 第八章 独立董事的价值与缺陷:理论与实践 第九章 我国公司实践中的独立董事制度 第三编 公司内部监事会制度的功能解析与价值取向 第十章 监事会制度在各国的起源、发展与现状 …… 第四编 内部监督机制在完善公司治理中再造 第十五章 内部监督机制再造:最终的关注点 第十六章 内部监督机制再造与监督资源整合 第十七章 内部监督机制再造与公司环境 …… |
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