词条 | 内部控制与企业风险管理实务操作指南 |
释义 | 图书信息书 名:内部控制与企业风险管理实务操作指南 作 者:胡为民 编著 出 版 社:电子工业出版社 出版时间:2009-5-1 版 次:1 页 数:330 字 数:335000 印刷时间:2009-5-1 开 本:16开 纸 张:胶版纸 印 次:1 I S B N:9787121084843 包 装:平装 20569879 内容简介2008年6月28日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布了《企业内部控制基本规范》,对我国企业尤其是上市公司建立健全内部控制提出了明确要求。作者根据该规范的要求对本书第1版做了相应的修订。全书分为4部分,共9章,重点介绍了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督5要素,分别阐述了其关注要点和主要控制措施及程序,并给出了具体的操作实务。本书还增加了《中国上市公司2008年内部控制白皮书》,使读者更为具体、直观地了解我国上市公司内部控制的现状。 作者简介胡为民,中欧国际工商学院高级工商管理硕士,深圳市迪博企业风险管理技术有限公司创始人。迪博是一家提供内部控制、全面风险管理解决方案的服务商,包括内部控制、风险管理体系规划以及信息化解决方案。 胡为民先生曾为中国铁建、东风汽车、桂柳工、国家电网、英大证券等教十家集团公司和上市公司提供过咨询服务,在内部控制、风险管理咨询及软件开发方面积累了丰富的实践经验。 应园务院国有资产监督管理委员会的邀请曾多次给中央企业、地方国资委和地方国有企业讲授风险管理。应中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的邀请给上市公司CF0讲授内部控制参与财政部《内部控制评价指引》及《内部控制应用指引》的修订工作。 参与财政部内部控制的主要课题:《信息技术内部控制指引与典型案例研究》、《关联交易内部控制指引与典型案例研究》、《企业并购内部控制指引与典型案例研究》、《对子公司内部控制指引与典型案例研究》。 主持研究并发布了《中国上市公司2008年内部控制白皮书》。 目录第1部分 内部控制与企业风险管理框架 第1章 我国的内部控制与企业风险管理 1.1 我国内部控制与企业风险管理的发展 1.2 上海证券交易所《上市公司内部控制指引》 1.3 深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》 1.4 国务院国有资产监督管理委员会《中央企业全面风管理指引》 1.5 财政部、证监会、审计署、银监会、保监会《企业内部控制基本规范》 第2章 COSO内部控制与企业风险管理整合框架 2.1 COSO《内部控制整合框架》的概述及发展 2.2 COSO《企业风险管理整合框架》的构成要素 2.3 COSO内部控制与《企业风险管理整合框架》的比较 第2部分 内部控制与企业风险管理操作实务 第3章 内部环境 3.1 治理结构 3.2 机构设置与权责分配 |
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