词条 | 傅黎瑛 |
释义 | 概况傅黎瑛,女,1969年2月生,浙江金华人,现为浙江师范大学工商管理学院副教授。1991年本科毕业于浙江财经学院会计系审计专业,2002年获浙江大学同等学力管理学硕士学位,2006年6月获中国人民大学会计学博士学位。2008年10月晋升教授。浙江省新世纪151第三层次培养对象,国际注册内部审计师协会(北美区)会员。 学习与工作经历1991年8月至2000年6月,浙江财政学校任教; 2000年7月至2009年6月,浙江师范大学任教,期间: 1999年3月至2000年6月,浙江大学管理学院经济管理(审计方向)同等学力课程进修班学习,2002年8月获管理学硕士学位; 2003年9月至2006年6月,中国人民大学商学院攻读会计学博士学位; 2007年8月至2008年7月,纽约州立大学(布法罗)访问学者; 2009年9月至2010年5月,加拿大JR & Associate 会计师事务所工作。 主要讲授课程《审计学》、《会计学》、《国际财务管理》、ACCA与CAG相关课程。为硕士生讲授《审计理论与方法》等课程。 主要研究方向审计理论与实务、内部控制、公司治理、农村财务与审计等。 主要科学研究成果(一) 近年主要论文 1、《内部审计外包中的独立性和决策标准问题研究》,管理世界,2008年第9期 2、《企业内部审计与外部审计相互依赖的决定因素研究》,财经问题研究,2008年第3期 3、《企业内部审计与外部审计趋同的机理研究》,财经论丛,2008第2期 4、《我国企业内部审计与外部审计相互协作问题研究》,审计与经济研究,2008年第2期 5、《我国企业内部审计与外部审计相互协作的现状与对策》, 财会研究,2007年第9期 6、《公司治理的重要基石:治理型内部审计》,当代财经,2006年第5期 7、《现代企业内部审计的新态势》,财经论丛,2005年第4期 8、《A New-style Internal Auditing: The Governance-oriented Internal Auditing》,Journal of Modern Accounting and Auditing, 2005.6 9、《An Introduction to the Chinese System of CPAs》,法国地方会计师协会杂志,2004年第9期 10、《企业内部控制:现状、问题与对策》,审计理论与实践,2002第8期 11、《论内部审计理论特征与政府期望的矛盾》,新世纪财经理论与实践研究(论文集),2002年12月 12、《我国企业内部控制政策分析》,活力,2002年第6期 13、《增强民营企业凝聚力的对策研究》,企业研究,2002(15) 14、《浅论民营企业文化建设》,经济研究参考,2002(64) 15、《对内部审计监督职能和服务地位的理性思考》,审计理论与实践,2001(11) (二)著作 1、傅黎瑛著:《企业内部审计与外部审计趋同研究》,东北财经大学出版社,2007年5月 2、傅黎瑛等主编:《审计学》,科学出版社,2004年8月(第1版),2009年1月修订版。 3、楼德华、傅黎瑛编著:《中小企业内部控制》,上海三联出版社,2004年12月。 (三)主要研究项目 1、主持《国际财务管理》双语教学示范课程建设项目,教育部项目,2008-2012 2、主持《会计代理制时期我国村级财务治理机制研究:以浙江省为例》,浙江省社科规划项目,2008-2010 3、主持《我国民营企业内部审计问题研究——以浙江省为例》,浙江省教育厅项目,2007-2008 4、主持《农村财务治理研究》,浙江省财政学会项目,2008 5、主持《浙江师范大学重点建设教材——审计学》,浙江师范大学,2009 6、参与《国有企业任期经济责任审计评价指标体系研究》,审计署项目,2007-2008 7、参与《政府审计在公共财政管理中的作用》,审计署项目,2005-2006 8、参与《资本市场基础性制度建设研究》,国家社科基金项目,2006-2008 9、主笔《内部审计管理研究》,浙江省审计厅项目,2008-2009 (四)获奖情况 专著《企业内部审计与外部审计趋同研究》获浙江省金华市人民政府第13届社会科学研究成果二等奖。 |
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